Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - maio/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 412,03 
412,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.359.003/0001-90 COMERCIAL JULI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS LTDA-ME 560,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 198,58 
758,58
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.958.729/0001-51 NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA 199,00 
199,00
 2.986,54


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 2.986,54

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 74.296,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 11.722,00