Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JULIANA CARDOSO - fevereiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.593.656/0001-78 AUTO POSTO M.A. LTDA. 964,66 
964,66
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.790,95 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME 320,50 
2.111,45
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.914.099/0001-86 GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME 900,00 
900,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 176,50 
176,50
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.872.406/0001-15 RMC BROTHERS LTDA 228,62 
228,62
O - TELEFONE FIXO
 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 183,81 
183,81
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 1.055,44 
1.055,44
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,96 
10,96
 8.280,48


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 8.280,48

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 36.318,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 14.351,51