Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 43.911.106/0001-50 | POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA | 973,18 |
973,18 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 940,50 |
940,50 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 2.650,00 |
2.650,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 08.537.456/0001-05 | ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.566,40 |
5.566,40 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 151,81 |
151,81 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 65,46 |
65,46 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 16.835.211/0001-84 | ACTION WORK INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | 7.828,90 |
7.828,90 | | 20.963,04 |