Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DAVID SOARES - setembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA 424,35 
424,35
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.901.133/0001-88 CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA. ME 22,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 238,00 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 210,70 
470,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA 480,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 300,00 
780,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 81,90 
81,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 106,08 
106,08
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 421,58 
421,58
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 175,61 
175,61
 5.247,01


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 5.247,01

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.931,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 62.488,26