Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.109,72 |
1.109,72 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 929,80 |
929,80 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 109,00 |
| 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 911,96 |
1.020,96 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 52,90 |
52,90 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 450,00 |
450,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 196,67 |
196,67 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 660,35 |
660,35 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.109,06 |
1.109,06 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 74.264.722/0001-90 | XAMÃ VM EDITORA E GRÁFICA LTDA | 4.950,00 |
4.950,00 | | 12.810,46 |