Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ AMÉRICO - novembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.109,72 
1.109,72
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 929,80 
929,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 109,00 
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 911,96 
1.020,96
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 52,90 
52,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 196,67 
196,67
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 660,35 
660,35
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.109,06 
1.109,06
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 74.264.722/0001-90 XAMÃ VM EDITORA E GRÁFICA LTDA 4.950,00 
4.950,00
 12.810,46


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 12.810,46

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.331,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.253,97