Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

TIÃO FARIAS - setembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.189,99 
1.189,99
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 566,40 
566,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 59.231.365/0001-70 MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. 180,00 
180,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 69,90 
69,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A. 186,96 
186,96
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 191,15 
191,15
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 138,00 
138,00
 4.853,40


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 4.853,40

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 130.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 33.729,63