Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NELO RODOLFO - dezembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.911.106/0001-50 POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA 673,07 
673,07
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0007-45 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 173,80 
173,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 1.910,00 
1.910,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.537.456/0001-05 ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.566,40 
5.566,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,50 
10,50
 10.982,81


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 10.982,81

Valor disponibilizado no ano de 2013R$ 217.912,56
Valor gasto no ano de 2013R$ 185.136,42