Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ AMÉRICO - abril/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.303,41 
1.303,41
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 773,00 
773,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 109,00 
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 455,98 
564,98
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 04.735.670/0001-07 EDITORA CONFIANÇA LTDA. 347,10 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 52,90 
400,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 74,65 
74,65
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 07.881.563/0001-85 FABIO SILVA PIRES DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME 1.600,00 
1.600,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.190.282/0001-86 EUCLIDES TEIXEIRA VELOSO TECNOLOGIA - ME 7.500,00 
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
7.950,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 204,57 
204,57
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 676,64 
676,64
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.087,94 
1.087,94
 16.966,19


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 16.966,19

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 65.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.938,84