Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - novembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA 50,00 
 07.846.549/0001-40 AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA 270,00 
320,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 87,60 
87,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 200,00 
200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 158,48 
158,48
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 35,30 
35,30
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.659.222/0001-71 AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME 5.852,00 
5.852,00
 8.368,13


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 8.368,13

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.453,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.642,67