Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.541.263/0001-65 AUTO POSTO JARDIM ITAQUERA LTDA 40,00 
40,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA 452,00 
452,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0064-33 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 22,80 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 73,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA 75,00 
170,80
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 624,05 
624,05
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0001-03 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 19,10 
 34.028.316/0031-29 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI - JD. SUZANA 7.980,00 
 34.028.316/2913-29 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0,90 
8.000,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA-ME 650,00 
650,00
 11.651,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 11.651,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 63.862,13