Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 62.541.263/0001-65 | AUTO POSTO JARDIM ITAQUERA LTDA | 40,00 |
40,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA | 452,00 |
452,00 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 22,80 |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 73,00 |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA | 75,00 |
170,80 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 624,05 |
624,05 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 34.028.316/0001-03 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 19,10 |
| 34.028.316/0031-29 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI - JD. SUZANA | 7.980,00 |
| 34.028.316/2913-29 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,90 |
8.000,00 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 650,00 |
650,00 | | 11.651,60 |