Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JAMIL MURAD - fevereiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 942,00 
942,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 262,05 
262,05
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.091,20 
1.091,20
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.841.553/0001-65 UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME 2.000,00 
2.000,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 65,70 
65,70
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 123,96 
123,96
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 456,08 
456,08
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 24,40 
24,40
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 06.877.266/0001-01 BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. 7.800,00 
7.800,00
 15.096,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 15.096,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.718,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 29.320,11