Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CHICO MACENA - agosto/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.926.448/0001-67 AUTO POSTO CASA NOVA LTDA 603,04 
603,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 58.501.339/0001-51 COMERCIAL CARNIELLI LTDA EPP 1.773,50 
1.773,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 13.407.299/0001-45 PSP COPIADORAS E INFORMATICA 360,00 
360,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 96.454.897/0001-00 SERCCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME 2.500,00 
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 297,30 
2.797,30
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 96.454.897/0001-00 SERCCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME 1.658,00 
1.658,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 190,59 
190,59
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 334,99 
334,99
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 45,25 
45,25
 10.093,67


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 10.093,67

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 130.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 77.281,18