Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATÍLIO FRANCISCO - outubro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.038,23 
1.038,23
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.228,29 
2.228,29
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 28,80 
28,80
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 854,40 
854,40
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 112,87 
112,87
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.724.511/0001-00 L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. 2.500,00 
 96.335.567/0001-98 TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.900,00 
 08.916.006/0001-15 MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3.500,00 
7.900,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 132,78 
132,78
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 215,05 
215,05
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.447,77 
1.447,77
 13.958,19


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.958,19

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.937,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 128.269,41