Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FLORIANO PESARO - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.795.592/0001-36 EDUARDO IZAR 861,28 
861,28
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 536,60 
536,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 380,00 
380,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.445.225/0001-26 NOSSA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME 800,00 
800,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.445.225/0001-26 NOSSA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME 600,00 
 08.346.658/0001-61 KAYATT, SILVESTRI, ROSSETTI E BÁRBARA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.200,00 
6.800,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 228,41 
228,41
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 622,80 
622,80
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 109,45 
109,45
 12.053,29


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 12.053,29

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 143.559,22