Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

RICARDO NUNES - novembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.872.106/0001-00 POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 735,47 
735,47
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 36,00 
36,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 449,90 
 09.488.048/0001-65 RMC CENTER PAPELARIA LTDA 428,19 
878,09
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA 1.560,00 
1.560,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.808.972/0001-19 BILL JUNIOR COM E SERV DE ART DE INFORMATICA LTDA ME 1.576,00 
1.576,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 594,60 
594,60
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A 375,24 
375,24
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.404,45 
1.404,45
 9.946,64


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 9.946,64

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 207.693,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.394,78