Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - julho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.590.627/0001-63 TOSCANO AUTO POSTO LTDA 50,00 
 09.306.758/0001-27 POSTO DE SERVIÇOS CARMENERE LTDA 50,00 
 10.227.806/0001-70 AUTO POSTO BUCHAMAS LTDA 52,00 
 61.060.349/0001-03 AUTO POSTO LAVAPES LTDA 100,00 
 05.451.897/0001-93 PORTAL LESTE AUTO POSTO LTDA 50,01 
302,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 04.472.252/0001-74 ROSANA MOSCA MARQUES - ME 5.300,00 
5.300,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0017/17 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 231,44 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 289,22 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 108,00 
628,66
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEX TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 615,75 
615,75
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 ACF - SÉ 7.850,00 
 34.028.316/2913-29 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1,60 
7.851,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA - ME 1.400,00 
1.400,00
 17.714,95


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 17.714,95

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.015,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.967,15