Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - setembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.239,49 
1.239,49
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 520,45 
520,45
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 899,00 
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 69,90 
968,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 740,04 
740,04
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 645,85 
645,85
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.758,05 
1.758,05
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 1.331,96 
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 1.967,14 
3.299,10
 11.502,88


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 11.502,88

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 101.973,47
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 63.880,38