Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FIORILO - outubro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.036.701/0001-09 AUTO POSTO BOM LTDA 494,00 
494,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 10.809.979/0001-05 CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2.550,00 
2.550,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA 1.321,01 
1.321,01
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 724,95 
724,95
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 400,00 
400,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 671,90 
671,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 130,83 
130,83
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4,05 
4,05
 6.296,74


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 6.296,74

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 181.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 95.133,58