Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SOUZA SANTOS - maio/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 04.521.468/0001-82 LEMARK INK FRANQUIAS LTDA 823,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 555,40 
 73.014.185/0001-67 F. BUENO PRESENTES - ME 716,36 
2.094,76
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 250,00 
250,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 02.449.992/0056-38 VIVO S/A 319,80 
319,80
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 551,00 
551,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 241,15 
241,15
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 344,00 
344,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.840,49 
2.840,49
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 09.558.148/0001-10 S4&4 GRAFICA E EDITORA LTDA 7.653,80 
7.653,80
 16.626,00


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 16.626,00

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.437,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 85.058,77