Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARTA COSTA - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.045.884/0001-10 AUTO POSTO TUPI LTDA. 910,01 
910,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 1.358,19 
1.358,19
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME 600,00 
600,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 910.883.28/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,97 
58,97
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.836.565/0001-67 JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME 1.982,00 
1.982,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 208,83 
208,83
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 561,60 
561,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 59.309.054/0001-86 LENE GRÁFICA E EDITORIA LTDA. 4.533,83 
4.533,83
 11.928,18


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 11.928,18

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 124.158,85