Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.221,27 |
1.221,27 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 976,00 |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 210,75 |
1.186,75 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.786,60 |
1.786,60 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.676,00 |
1.676,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 115,26 |
115,26 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA | 801,69 |
801,69 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 09.370.717/0001-08 | VOLPE ARTES GRAFICAS LTDA ME | 6.532,50 |
6.532,50 | | 15.034,82 |