Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - agosto/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 548,05 
548,05
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 864,50 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.521,95 
3.386,45
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 428,94 
428,94
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.656,60 
3.656,60
 11.269,08


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 11.269,08

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.300,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.773,70