Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCELO AGUIAR - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.568,94 
1.568,94
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 550,00 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 272,10 
822,10
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 750,00 
750,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 05.322.899/0001-82 RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME 1.676,00 
1.676,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 115,26 
115,26
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 728,20 
728,20
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3.859,80 
3.859,80
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA ME 3.840,00 
3.840,00
 15.075,05


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 15.075,05

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.976,11