Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.568,94 |
1.568,94 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 550,00 |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 272,10 |
822,10 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 750,00 |
750,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.676,00 |
1.676,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 115,26 |
115,26 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 728,20 |
728,20 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.859,80 |
3.859,80 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA ME | 3.840,00 |
3.840,00 | | 15.075,05 |