Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO PRADO - março/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.658.786/0001-96 TROPICAL GASOLINAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA 1.183,12 
1.183,12
B - LUBRIFICANTES
 62.658.786/0001-96 TROPICAL GASOLINAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA 13,90 
13,90
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 997,81 
997,81
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 800,00 
800,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 93,75 
 02.183.757/0001-93 ABRIL ASSINATURAS 59,53 
 07.602.781/0007-29 GRAFICAS RIOPRETANA LTDA 42,99 
 60.452.752/0001-15 EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DE SÃO PAULO S.A 42,99 
239,26
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0001-95 UNIVERSO ON LINE 78,52 
78,52
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.944.407/0001-12 TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 297,30 
297,30
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 139,39 
139,39
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 966,86 
966,86
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 63,21 
63,21
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.362.811/0001-96 NEGRAF GRÁFICA E ACABAMENTO LTDA. ME 6.250,00 
6.250,00
 12.744,12


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 12.744,12

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.181,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 34.035,52