Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CALVO - maio/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.882.964/0001-68 AUTO POSTO ANHEMBI LTDA 315,00 
315,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
E - LIMPEZA DE VEÍCULO
 16.454.503/0001-77 VIP CENTRO AUTOMOTIVO- EIRELI 198,20 
198,20
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME 1.548,63 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO 151,95 
1.700,58
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR 25,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME 2.349,25 
 07.423.839/0001-81 COMERCIAL COLOR PAPER LTDA.- EPP 514,80 
2.889,05
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 596,08 
596,08
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO 10,05 
10,05
T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
 03.159.248/0001-98 D & R PROJETO DESPERTAR S/C LTDA. - ME 6.030,00 
6.030,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 67.519.629/0001-13 IMPRESSÃO ARTES GRÁFICAS LTDA. 7.135,20 
7.135,20
 21.523,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 21.523,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.796,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.485,21