Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - julho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 708,96 
708,96
B - LUBRIFICANTES
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 16,70 
16,70
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 244,20 
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 84,90 
329,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 69,90 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 899,00 
968,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 523,36 
523,36
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 1.019,60 
1.019,60
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.783,75 
1.783,75
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 3.889,68 
3.889,68
 11.571,05


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 11.571,05

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 69.254,71
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 41.272,83