Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARI FRIEDENBACH - junho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 971,00 
971,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 463,80 
463,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 850,00 
850,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.979.987/0001-87 VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA 500,00 
500,00
 5.433,84


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 5.433,84

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 39.922,84