Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ELISEU GABRIEL - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA 425,66 
425,66
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.302.948/0001-00 BETS INFORMATICA LTDA - ME 1.850,00 
1.850,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 05.245.222/0001-98 GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 200,00 
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB LTDA 359,00 
559,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM 580,42 
580,42
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 16.860,11 
16.860,11
 22.439,94


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 22.439,94

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 178.290,62