Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO MIGUEL - setembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.483.064/0001-01 AUTO POSTO CRISTAL LTDA 623,98 
623,98
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 206,95 
206,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADÃO LTDA 226,90 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 446,11 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 84,60 
757,61
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA 700,00 
700,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 671,90 
671,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 31,65 
31,65
 5.641,13


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 5.641,13

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.434,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 62.798,53