Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 06.027.115/0001-56 LIBERDADE AUTO POSTO DE SERVIÇOS E CONV. LTDA 50,00 
 05.352.972/0001-69 AUTO CENTER MERCURIO LTDA 178,30 
228,30
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 04.472.252/0001-74 ROSANA MOSCA MARQUES - ME 6.130,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA 153,50 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 48,75 
6.332,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0017-17 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 96,15 
 07.487.821/0001-43 GAB@RITO COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA-ME 15,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA 175,80 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 66,74 
 43.283.811/0046-51 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 37,53 
 60.867.678/0001-06 SPEEDPAPER PAPELARIA E GRAFICA LTDA 189,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 139,00 
719,22
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 747,33 
747,33
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 ACCI - JD SAO PAULO 5.100,00 
5.100,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA- ME 210,00 
210,00
 15.006,26


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 15.006,26

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.685,09