Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - novembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 08.516.363/0001-96 PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. 100,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 220,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 400,00 
 03.729.287/0001-83 AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA. 100,00 
820,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 67.933.200/0001-78 ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 2.540,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 47,95 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 360,00 
2.947,95
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 20,90 
20,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DESÃO PAULO S.A. - TELESP 202,96 
202,96
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 157,15 
157,15
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.120,05 
2.120,05
 6.269,01


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 6.269,01

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.453,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.134,35