Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 471,08 
471,08
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME 150,00 
150,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 499,50 
499,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 50.891,90 
50.891,90
 53.727,23


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 53.727,23

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 177.802,67