Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.243.221/0001-89 CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA 194,01 
194,01
B - LUBRIFICANTES
 03.243.221/0001-89 CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA 12,00 
12,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORA LTAD ME 200,00 
200,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEN CONSULTORES LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A - TELESP 174,45 
174,45
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA 923,58 
923,58
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.844.676/0001-61 SELECT COLOR ARTES GRAFICAS LTDA 482,65 
 10.445.680/0001-00 FINE PRINT ARTES GRAFICAS LTDA 7.517,35 
8.000,00
 11.623,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 11.623,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 105.980,19