Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - outubro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 10.529.465/0001-98 POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE COMBUSTIVEL PARIS LTDA 100,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 100,00 
 49.054.513/0001-74 AUTO POSTO VILA AUGUSTA LTDA 100,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 300,00 
600,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 34,80 
34,80
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 4.550,00 
 03.746.938/0001-43 STAPLES BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO LTDA 204,42 
4.754,42
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 622,00 
622,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 255,04 
255,04
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 990,27 
990,27
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 945,26 
945,26
 10.850,83


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 10.850,83

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 181.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 139.408,26