Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AGNALDO TIMÓTEO - outubro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.723,10 
1.723,10
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 362,40 
362,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 1.000,00 
 44.932.077/0001-75 COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA 614,12 
1.614,12
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 991,00 
991,00
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 1.179,48 
1.179,48
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 387,30 
387,30
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 7.721,88 
7.721,88
 16.310,28


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 16.310,28

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 127.018,38