Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.723,10 |
1.723,10 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 362,40 |
362,40 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
| 44.932.077/0001-75 | COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA | 614,12 |
1.614,12 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 991,00 |
991,00 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 1.179,48 |
1.179,48 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 387,30 |
387,30 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 7.721,88 |
7.721,88 | | 16.310,28 |