Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARI FRIEDENBACH - fevereiro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 881,00 
881,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 177,30 
177,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 139,80 
139,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 460,00 
460,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 07.602.781/0007-29 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 554,00 
554,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.979.987/0001-87 VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA 500,00 
500,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5,40 
5,40
 5.366,54


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 5.366,54

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 37.762,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 10.728,12