Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SOUZA SANTOS - junho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 04.521.468/0001-82 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA. 180,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 802,90 
982,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 248,39 
248,39
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 531,00 
 01.261.146/0001-53 GRANIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5.400,00 
5.931,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 186,40 
186,40
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 237,00 
237,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.510,43 
2.510,43
 12.427,12


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 12.427,12

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 98.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.027,06