Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILBERTO NATALINI - setembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 46.359.246/0001-55 PRIVET AUTO POSTO LTDA 293,00 
293,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0038-41 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 198,00 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 117,20 
315,20
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 105,00 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 700,00 
805,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 164,51 
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME 337,64 
502,15
O - TELEFONE FIXO
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 238,40 
238,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 20,88 
20,88
 4.823,67


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 4.823,67

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 155.587,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 98.271,63