Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 816,02 |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 472,58 |
1.288,60 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 277,98 |
277,98 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.352,45 |
1.352,45 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 400,00 |
400,00 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 57,90 |
| 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 29,90 |
| 04.735.670-0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA. | 60,00 |
147,80 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 87,31 |
87,31 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 369,57 |
369,57 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 543,75 |
543,75 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.183,02 |
1.183,02 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 3.558,52 |
3.558,52 | | 11.540,00 |