Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARI FRIEDENBACH - setembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 959,01 
959,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA 114,60 
114,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 850,00 
850,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.979.987/0001-87 VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA 500,00 
500,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 204,30 
204,30
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 09.475.334/0001-96 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO DIOMA DE LIBRAS LTDA - EPP 612,50 
 19.799.753/0001-37 RICARDO PANELLI ME 7.387,50 
8.000,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 4.241,40 
 20.113.085/0001-21 EMILIA ARANTES DE SOUZA - ME 1.248,66 
 43.548.874/0001-90 TOM ARTES GRAFICAS LTDA -EPP 2.460,15 
7.950,21
 21.364,91


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 21.364,91

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.931,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 88.772,30