Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARIO COVAS NETO - junho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.720.218/0001-23 RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. 869,51 
869,51
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 72.653.009/0003-74 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. 2.850,00 
2.850,00
E - LIMPEZA DE VEÍCULO
 43.720.218/0001-23 RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. 34,48 
34,48
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 713,50 
713,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 385,00 
385,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 11.178.351/0001-03 SAMPA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 7.880,00 
7.880,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 04.997.563/0001-57 AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. EPP 596,40 
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 594,60 
1.191,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 457,54 
457,54
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 42,05 
42,05
 14.423,08


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 14.423,08

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 105.324,40
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 73.680,05