Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - abril/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 06.261.544/0001-93 GRAÇANDU AUTO POSTO LTDA. 100,00 
 10.945.085/0001-34 AUTO POSTO EMIRADOS COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIA LTDA 80,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 300,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 100,04 
580,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 125,55 
125,55
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 4.477,50 
4.477,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 622,00 
622,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 264,83 
264,83
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 870,35 
870,35
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 103,72 
103,72
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 4.600,00 
4.600,00
 14.293,03


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 14.293,03

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 72.637,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 48.185,91