Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 06.261.544/0001-93 | GRAÇANDU AUTO POSTO LTDA. | 100,00 |
| 10.945.085/0001-34 | AUTO POSTO EMIRADOS COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIA LTDA | 80,00 |
| 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 300,00 |
| 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 100,04 |
580,04 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 125,55 |
125,55 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 4.477,50 |
4.477,50 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 622,00 |
622,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 264,83 |
264,83 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 870,35 |
870,35 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 103,72 |
103,72 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 4.600,00 |
4.600,00 | | 14.293,03 |