Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

RICARDO NUNES - março/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.872.106/0001-00 POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 576,04 
576,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 11.272.401/0001-17 CEDYU CRIAÇÃO GRAFICA LTDA ME 2.180,20 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 78,45 
2.258,65
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 105,80 
105,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA 195,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 180,00 
375,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 594,60 
594,60
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 170,20 
170,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 11.272.401/0001-17 CEDYU CRIAÇÃO GRAFICA LTDA ME 1.882,90 
 12.064.476/0001-75 CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA EPP 5.946,00 
7.828,90
 14.558,23


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 14.558,23

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.643,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.098,73