Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FIORILO - julho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.036.701/0001-09 AUTO POSTO BOM LTDA 851,56 
851,56
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.653,62 
2.653,62
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 387,90 
387,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 400,00 
400,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 717,49 
 06.887.099/0001-71 LOCAWEB IDC LTDA 226,84 
944,33
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 129,90 
129,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,45 
2,45
 5.369,76


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 5.369,76

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 132.168,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 79.608,76