Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - abril/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.223.197/0001-30 AUTO POSTO LIMAC LTDA 100,00 
 43.478.080/0001-06 AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA 136,00 
 46.952.313/0001-40 AUTO POSTO BARONESA LTDA 80,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 50,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 100,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 400,00 
866,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 120,45 
120,45
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 470,30 
 00.924.420/0001-64 PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA. 330,00 
 03.746.938/0001-43 STAPLES BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA 1.785,00 
2.585,30
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 624,00 
624,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 545,00 
545,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 212,63 
212,63
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 832,53 
832,53
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.097,94 
3.097,94
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.200,00 
7.200,00
 18.414,85


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 18.414,85

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 65.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 50.103,36