Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JULIANA CARDOSO - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.593.656/0001-78 AUTO POSTO M.A. LTDA. 1.425,40 
1.425,40
C - ESTACIONAMENTO
 07.327.282/0002-66 MEGGA ROPARK¿S ESTACIONAMENTO 9,00 
9,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 203,10 
203,10
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 878,40 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 448,00 
1.326,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.399.858/0001-24 BIOS TECH MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA. 950,00 
 69.064.053.0001/72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 285,47 
1.235,47
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A-O ESTADO DE S.PAULO 76,60 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 85,98 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 113,50 
276,08
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 05.358.838/0001-75 AVOCAR ASSESSORIA E COBRANÇA S/C LTDA 3.300,00 
3.300,00
O - TELEFONE FIXO
 33.530.486/0125-69 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL 39,89 
39,89
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 537,69 
537,69
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1,05 
1,05
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 07.437.768/0001-76 EDSON YAMAMOTO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -ME 1.440,00 
 08.448.832/0001-87 ALVES SOM E IMAGEM LTDA- ME 1.650,00 
 96.432.190/0001-95 BITILE COMERCIO DE FLORES LTDA-ME 200,00 
3.290,00
 13.358,83


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.358,83

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 123.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 97.562,62