Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - maio/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 452,24 
452,24
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5,25 
5,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 258,20 
 10.442.558/0001-80 R.R. FONTES INFORMATICA - ME 95,00 
353,20
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 O ESTADO DE SÃO PAULO S/A 340,60 
 03.687.592/0001-50 VALOR ECONOMICO S/A 110,00 
450,60
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 117,66 
117,66
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 400,57 
400,57
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.924.420/0001-64 PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA 5.770,00 
5.770,00
 9.366,45


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.366,45

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 74.296,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 31.666,19