Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CORONEL CAMILO - abril/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.032.098/0001-95 AUTO POSTO TREMEMBE LTDA. 750,00 
750,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 75,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 499,15 
574,15
L - PROVEDOR DE INTERNET
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A. 58,00 
58,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 13.010.628/0001-10 MKT E.EFFECTOR COMERCIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. 971,18 
 11.040.096/0001-38 SCUP TECNOLOGIA S.A. 633,68 
1.604,86
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 772,52 
772,52
 6.408,57


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 6.408,57

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.525,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.285,69