Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ANTONIO CARLOS RODRIGUES - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 828,16 
828,16
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 207,90 
207,90
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADAO LTDA. 78,00 
 05.536.046/0001-43 I.N.C. INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA 846,50 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 233,10 
 43.283.811/0032-56 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 386,19 
1.543,79
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 400,00 
400,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.573,36 
1.573,36
 6.672,37


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 6.672,37

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 52.356,21