Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 952,63 |
952,63 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 237,60 |
237,60 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.131,30 |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 2.979,45 |
4.110,75 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 59,00 |
59,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 814,06 |
814,06 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 534,95 |
534,95 | | 8.423,74 |